Analisis Pengendalian Internal Sistem Kredit Pada Kopdit Xyz Menggunakan Framework Cobit 2019
Keywords:
COBIT 2019, Internal Control, Credit System CooperativeAbstract
This study aims to analyze the internal control of the credit system of XYZ Credit Cooperative of Malang City utilizing the Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT 2019) framework. This study employs a descriptive analysis involving both primary and secondary data collected from observation, interviews, documentation, and questionnaires. The object of this study includes the credit system of XYZ Credit Cooperative, whose analysis is presented in diagrammatic form. The results of this study reveal a series of internal controls as presented on the COBIT 2019 design toolkit including strategies, goals, risk profiles, IT related issues, threat landscape, compliance requirements, the role of IT, sourcing models for IT, IT implementation models, technology adoption strategies, and organization size. The analysis results indicate several credit system problems in the XYZ Credit Cooperative, and the internal control utilizing the COBIT 2019 framework runs relatively properly despite some weaknesses.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal sistem kredit pada KOPDIT XYZ di Kota Malang menggunakan framework Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Objek penelitian ini adalah sistem kredit pada Kopdit XYZ. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis sistem kredit Kopdit XYZ disajikan dalam bentuk diagram. Hasil penelitian ini berupa rangkaian pengendalian internal yang dilihat melalui design toolkit COBIT 2019 meliputi strategi, tujuan, profil resiko, isu terkait TI, lanskap ancaman, kebutuhan kepatuhan, peran dari TI, model sumber untuk TI, model implementasi TI, strategi adopsi teknologi, dan ukuran organisasi. Hasil analisis menunjukkan ada beberapa masalah dalam sistem kredit Kopdit XYZ serta pengendalian internal sistem kredit XYZ menggunakan framework COBIT 2019 berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kelemahan.
References
Adi Putra, M. H., Rahayu, S. M., & Saifi, M. (2016). Analisis Pengendalian Intern terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan). Jurnal Administrasi Bisnis, 39(1), 195–204. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1552
Bayastura, S. F., Krisdina, S., & Widodo, A. P. (2021). ANALISIS DAN PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT. XYZ. Jiko, 4(1), 68–75. https://doi.org/10.33387/jiko
Darmawan, D., & Wijaya, A. F. (2022). Analisis dan Desain Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada PT. XYZ. Journal of Computer and Information Systems Ampera, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.51519/journalcisa.v3i1.139
Hansen, J., Sutabri, T., Teknik, M., Universitas, I., & Darma, B. (2023). Evaluasi Layanan Manajemen TI Menggunakan COBIT 2019 pada DPMPTSP Ogan Komering Ilir JURNAL NUANSA INFORMATIKA. Jurnal Nuansa Informatika, 17, 179–187.
ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework Introduction and Methodology. In www.icasa.org/COBITuse.
Jannah, M. (2019). Analisis Pengendalian Internal Menggunakan Prinsip Systrust Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Amanah). Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), S2–S3.
Megaputri, K. A., Putu, I. G., & Astawa, B. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti. 13(1), 55–70.
Safitri, A., Syafii, I., & Adi, K. (2021). Identifikasi Level Pengelolaan Tata Kelola SIPERUMKIM Kota Salatiga berdasarkan COBIT 2019. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 5(3), 429–438. https://doi.org/10.29207/resti.v5i3.3060
Sanca Ladjar, M. (2023). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KSP KOPDIT PINTU AIR CABANG LOKARIA. JURNAL ACCOUNTING UNIPA, 2(September 2022), 39–46.
Satriadi, K. R. K., & Dewi, N. W. Y. (2020). PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI KREDIT SWASTIASTU Program Studi Akuntansi S1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 11(3), 509–519.
Sintiawati, N., & Kartiko, E. (n.d.). Jurnal Wacana Ekonomi Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di Koperasi. Jurnal Wacana Ekonomi.
Togubu, J. (2020). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus Koperasi Bobato Unit Sofifi). 1–8. http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zsb3p
Zamrodah, Y. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. 15(2), 1–23.
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.